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发布机构: 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:水利局 生成日期: 2021-12-23 10:10
名  称: 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:水利局本级2020年部门决算

大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:水利局本级2020年部门决算

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大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:水利局本级2020年度部门决算

   录

第一部分大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:水利局本级概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:水利局本级概况

一、部门主要职能

(一)大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:水利局是县人民政府主管全县水行政和水利行业的职能部门,主要职责是:

1)负责保障水资源的合理开发利用;

2负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障;

3负责水资源管理保护工作;

4)负责节约用水工作;

5)指导监督水利工程建设与管理;

6指导开展河长制工作;

7)负责防治水土流失

8)指导农村水利工作;

9)负责重大涉水违法事件的查处;

10)开展水利科技和外事工作;

11)负责落实综合防灾减灾规划相关要求;

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个,包括:大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:水利局本级。

本部门2020年年末实有人数  44人,其中在职人员16人,退休人员24人;年末其他人员4

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计 3662.92万元,其中,本年收入合计 3662.92万元,较2019年增加926.13万元,增长34%,主要原因是:本年度扶贫项目资金收入增加

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 3662.92万元,占 100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计 3662.92万元,其中本年支出合计 3662.92万元,较2019年增加926.13万元,增长34%,主要原因是:本年度扶贫项目资金支出增加

本年支出的具体构成为:基本支出 413.68万元,占 11%;项目支出 3249.24万元,占 89%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 316.77万元,决算数为 3662.92  万元其中:

(一)社会保障和就业支出年初预算数为 22.32万元,决算数为 17.11万元,完成年初预算的 77%,主要原因是:本年有人员退休、死亡、调动

(二)卫生健康支出年初预算数为16.07万元,决算数为 13.84万元,完成年初预算的 86%,主要原因是:本年有人员退休、死亡、调动

)节能环保支出年初预算数为 0万元,决算数为60万元,完成年初预算的 100%,主要原因是:专项资金未列入年初预算数。

农林水支出年初预算数为 278.38万元,决算数为3571.97万元,完成年初预算的 128%,主要原因是:专项资金未列入年初预算数。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出413.68万元,其中:

(一)工资福利支出 233.52万元,较2019年减少4.81万元,下降 2 %,主要原因是:正常调资,人员退休、死亡、调动

(二)商品和服务支出 138.56万元,较2019年增加9.47万元,增长7%,主要原因是:本年度资金增加,业务量增加,公用开支大等

(三)对个人和家庭补助支出41.6万元,较2019年增加35.33万元,增长560%,主要原因是:遗属补助费调增,本年度有人员死亡,抚恤金、遗属补助增加等

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 20万元,决算数为 11万元,完成预算的 52%,决算数较2019年减少1.1万元下降 9%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为 0万元,决算数较2019年增加主要原因是无实际因公出国

(二)公务接待费支出年初预算数为 21万元,决算数为 11万元,完成预算的 52 %,决算数较2019年减少1.1万元,下降9%主要原因是按照中央八项规定节约开支缩减经费。决算数较年初预算数减少的主要原因是:按照中央八项规定节约开支缩减经费全年国内公务接待145批,累计接待870人次

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为 0万元,主要原因是执法用车已报废,汽车保有量为0

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出 138.56万元,较上年决算数增加9.47万元,增长7 %,主要原因是本年度资金增加,业务量增加,公用开支大等

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额 1.08万元,其中:政府采购货物支出 1.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。其中:授予小微企业合同金额 1.08万元,占政府采购支出总额的 100%;

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   2020年实行绩效管理的项目  1个,涉及资金 70万元;开展绩效监控、自评的项目1个,涉及资金70万元。绩效自评表详见附表。

第四部分  名词解释

  一、收入科目

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

(一)基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(二)项目支出

指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各类项目、专项的支出。

(三)“三公”经费

指财政资金安排的,用于公务接待、公务用车、因公出国(境)等方面的经费。

(四)行政运行经费

指按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费。包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、其他交通费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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相关附件:
  • 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:水利局(本级).XLS
  • 项目支出绩效自评表.xlsx