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发布机构: 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:农业农村局 生成日期: 2020-09-24 10:34
名  称: 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:粮食局2019年度部门决算

大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:粮食局2019年度部门决算

大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:粮食局2019年度部门决算

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大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:粮食局2019年度部门决算

第一部分大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:粮食局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2019年度大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:粮食局决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分2019年度大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:粮食局决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:粮食局部门概况

一、部门主要职能

1、粮油行业管理;

2、粮食行政执法;

3、县级储备粮监管。

二、部门基本情况

内设办公室1个,计统财会股1个,购销业务股1个,监督管理股1个,质检站1个

三、基本上执行和完成年初预算报告

四、基本完成绩效目标。

第二部分2019年度部门决算表

第三部分2019年度大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:粮食局决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计138.95万元,较2018年减少68.45万元,下降33%主要原因是:本年度减少了人员经费和项目收入。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入138.95万元,占100%;二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计138.95万元,较2018年减少68.45万元,下降33%主要原因是:本年度减少了人员经费和项目支出。

本年支出的具体构成为:基本支出138.95万元,占100%,事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为107.81万元,决算数为138.95万元,较2018年减少68.45万元,下降33%主要原因是:本年度减少了人员经费和项目支出。其中:

按功能分类科目分:粮油物资储备支出年初预算数为107.81万元,决算数为138.95万元,主要原因是:本年度办公经费增加。

按经济分类科目分:工资福利支出138.95万元,较2018年增长43.9%,主要原因是:工资津补贴增加;商品和服务支出16万元,较2018年下降0.8%,主要原因是三公经费减少;对个人和家庭补助支出14.9万元,较2018年下降84%,主要原因是:退休费由社保发放。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出138.95万元,其中:

(一)工资福利支出138.95万元,较2018年增长43.9%,主要原因是:本年度工资津补贴增加

(二)商品和服务支出16万元,较2018年下降0.8%,主要原因是三公经费减少;

(三)对个人和家庭补助支出14.9万元,较2018年下降84%,主要原因是:退休费由社保发放。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.37万元,决算数为6.3万元,决算数较2018年减少。其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2018年增加0万元,增长0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是:本单位因公出国(境)支出费用。

(二)公务接待费支出年初预算数为10.54万元,决算数为10.47万元,决算数较2018年减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是:三公经费厉行节约。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2018年增加0万元,增长0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是:公车改革,公务用车已取消;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2018年增加)0万元,增长0%。决算数较年初预算数增加)的主要原因是:公车改革,公务用车已取消。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出125.49万元,较年初预算数增长,主要原因是:本年度增加了办公业务费开支按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,2019年实行绩效目标管理的项目0个(部门预算中50万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金0万元;纳入绩效目标批复试点的项目0个,涉及资金0万元。

第四部分名词解释一、收入科目各部门结合实际进行解释。(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。(八)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。二、支出科目对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进行解释

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