大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:公安局2021年度部门决算
目 录
第一部分 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:公安局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:公安局部门概况
一、部门主要职能
一、部门主要职能
(一)、预防、制止和侦查违法犯罪活动;
(二)、防范、打击恐怖活动;
(三)、维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;
(四)、管理交通、消防、危险物品;
(五)、管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;
(六)、维护国(边)境地区的治安秩序;警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施;
(七)、管理集会、游行和示威活动;监督管理公共信息网络安全监察工作;
(八)、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个,包括:公安局。
本部门2021年年末实有人数229人,其中在职人员183人,离休人员0人,退休人员46 人。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计6858.1967万元,其中年初结转和结余0万元,较2020年减少210.2519万元,下降3%;本年收入合计6858.1967万元,较2020年减少210.2519 万元,下降3 %,主要原因是:非税收入减少。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入7068.4486万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计6858.1967万元,其中本年支出合计6858.1967万元,较2020年减少210.2519 万元,减少3%,主要原因是:人员工资及津补贴减少、项目支出减少;年末结转和结余0万元,较2020年无变动,主要原因是:合理预算开支,年末资金科学使用到位。
本年支出的具体构成为:基本支出3108.0355万元,占45.4 %;项目支出3750.1612万元,占54.6%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为6858.1967万元,决算数为6858.1967万元,完成年初预算的100%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为0 万元。
(二)公共安全支出年初预算数为6459.5936万元,决算数为6459.5936万元,完成年初预算的100%,主要原因是:对资金合理科学使用。
(三)社会保障和就业支出年初预算数242.9056万元,决算数为242.9056万元。完成年初预算的100%,主要原因是:对资金合理科学使用。
(四)卫生健康支出年初预算数为111.6973万元,决算数为111.6973万元。完成年初预算的100%,主要原因是:对资金合理科学使用。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出6858.1967万元,其中:
(一)工资福利支出2619.1961万元,较2020年增加569.1195万元,增长21.7%,主要原因是:部分2020年工资福利支出在2021年支出。
(二)商品和服务支出488.8393万元,较2020年增加319.3793万元,增加65%,主要原因是:部分2020年支出延后到2021年支出。
(三)对个人和家庭补助支出0万元,较2020年减少2.77万元,下降100%,主要原因是:对个人和家庭补助支出延后到2022年年初支出。
(四)资本性支出0万元,较2020年无变化,主要原因是:本年度未发生资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为130.29万元,决算数为130.29万元,完成预算的100%,决算数较2020年减少204.0133万元,减少257%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0 万元,完成预算的100 %,决算数较2020年无增减。决算数较年初预算数无增减。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0 人次。
(二)公务接待费支出年初预算数为26.6万元,决算数为26.6万元,完成预算的100%,决算数较2020年减少0.054万元,减少0.002 %,无明显增长。决算数较年初预算数无明显变动。全年国内公务接待300批,累计接待999人次,其中外事接待0批,累计接待0人次。
(三)公务用车购置及运行维护费支出103.69万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100 %,决算数较2020年无变化,主要原因是2020年未发生购车事项,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数无变化;公务用车运行维护费支出年初预算数为103.69万元,决算数为103.69万元,完成预算的100 %,决算数较2020年减少35.957 万元,减少34.6%,主要原因是本年度未发生车辆购置,年末公务用车保有48辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出1890.151万元,较年初预算数增加584.561万元,增长44.77 %,主要原因是:办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、天网、平安智慧小区等信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额1650.8031万元,其中:政府采购货物支出180.93万元、政府采购工程支出113.5591万元、政府采购服务支出1356.314万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额1650.8031万元,占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。所有车辆均是执法执勤用车。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评,共涉及资金279.7万元,占项目支出总额的0.075%。
组织对“特巡警经费(聘用)项目”、“纪委看护人员经费项目”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出279.7万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况来看,整体运行良好,执行率及时完成。
组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出 279.7万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,整体运行良好,执行率及时完成。
(二)部门决算中项目绩效自评情况。
我部门今年在部门决算中反映2个项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为 54万元,执行数为279.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
(一)基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(二)项目支出
指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。包括委托业务费和土地补偿支出。
(三)“三公”经费
指财政资金安排的,用于公务接待、公务用车、因公出国(境)等方面的经费。
(四)机关运行经费
指按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。